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內(nèi)控制度設(shè)計(jì)

時(shí)間: 2021-03-15

 內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)服務(wù)包括:

1.明確合理的職責(zé)分工制度。

2.嚴(yán)格的審批檢查制度。

3.健全的會(huì)計(jì)制度和企業(yè)管理制度。

4. 嚴(yán)密的保管保衛(wèi)制度。

5. 有效的內(nèi)部審計(jì)制度。

6.勝任的工作人員。由于內(nèi)部控制制度的嚴(yán)密程度直接決定著被審單位提供的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和其他經(jīng)濟(jì)資料的可靠性,現(xiàn)代審計(jì)總是把被審單位現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度當(dāng)作審查的起點(diǎn)和重點(diǎn),通過(guò)對(duì)內(nèi)部控制制度的調(diào)查、核實(shí)和評(píng)價(jià)確定審計(jì)工作的范圍、深度和側(cè)重點(diǎn)。